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应城市纪委监察局2016年预算公开
发表日期:2016-9-14 9:01:10 访问量:1319

 

一、单位及机构人员情况

市纪委与市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委全面负责。市监察局仍属于政府序列,接受市政府领导。

1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党纪党规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党上级党委、政府和市委有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员、任命的其他人员和各镇人民政府(街道办事处、场)及其负责人、公务员、任命其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和布告的情况。

3、负责检查并处理市委和市政府各部门、各镇、街道办事处、场党的组织和党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;指导督促下级纪检、监察工作,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的其他人员、各镇人民政府(街道办事处、场)及其工作人员和任命其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服从政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定本市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究;依据上级党委、纪委作出的有关规定,拟定具体的政策规定和提出建议。

8、负责为本级组织部门选拔、调整基层党委、政府或同级工作部门主要领导干部提出审核意见;会同市委、市政府各部门以及各街道办事处、镇(场)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核各街道办事处、镇(场)纪委书记和市直机关纪检组长人选;组织全市纪检监察干部的培训工作。

9、负责市直派驻纪检监察机构建设、干部管理和工作考核。

10、完成上级交办的其他事项。

内设机构及人员情况:内设9个科室及4个派出纪工委、监察分局。分别是:办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、案件审理室、派出第一、第二、第三、第四纪工委(监察分局)。核定行政编制51名,工勤编制4名,计55名。目前在职人数55人,离休1人,退休9人。财政供养65人,新人新办法3人,实有人数共计65人。

二、2015年收支预算情况

市纪委监察局2016年预算收支经费为676.8014万元。

其中:工资福利支出:     354.5538万元

      商品和服务支出:   151.5193万元

      对个人家庭补助支出:40.6373万元

      项目支出:         130.0910万元

市纪委监察局2015年预算收支经费为574.6313万元。

其中:工资福利支出:     252.7806万元

      商品和服务支出:   126.7112万元

      对个人家庭补助支出:65.0484万元

      项目支出:         130.0910万元

2016年预算收支比上年度增加102.1701万元,其中工资福利支出101.7732万元,增加40%,增加因素是人员增减及预算口径变化;商品和服务支出增加24.8081万元,增加19%,增加因素是预算口径发生了变化;对个人和家庭的补助支出减少24.4111万元,减少37%,减少因素是人员增减及预算口径变化;项目支出与2015年持平。

三、三公经费情况

2016年三公经费预算41.675万元,其中,公务接待费5.675万元,公务用车运行维护费36万元。

2015年三公经费预算计42万元。其中,因公出国出境经费无,公务接待费6万元,公务用车运行维护费36万元。

2016年三公经费预算比上年度减少0.325万元,减少因素是压缩了公务接待费。

 

2016年收支预算总表
填报单位:单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按功能分类)预算数项目(按经济分类)预算数
一、财政拨款(补助)576.8014一般公共服务676.8014一、基本支出549.4104
经费拨款(补助)576.8014公共安全 工资福利支出354.5538
上级专项转移支付补助 教育 商品和服务支出151.5193
一般性转移支付等 科学技术 对个人和家庭的补助支出40.6373
纳入预算管理的非税收入拨款 文化体育与传媒 其他资本性支出2.7000
政府性基金拨款 社会保障和就业  
  医疗卫生   
  节能环保   
二、上级补助收入 城乡社区事务 二、项目支出130.0910
三、事业收入 农林水事务   
四、事业单位经营收入 交通运输   
五、附属单位上缴收入 资源勘探电力信息等事务   
六、其他收入100.0000商业服务业等事务 三、其它支出 
  国土资源气象等事务   
  粮油物资管理事务   
  其他支出   
      
本年收入合计676.8014本年支出合计676.8014本年支出合计679.5014
  结转下年0.0000结转下年-2.7000
      
七、上年结余(转)     
其中:上年财政拨款结余(转)     
      
收入总计676.8014支出总计676.8014支出总计676.8014

2016年预算支出总表

填报单位:单位:万元
功能科目编码功能科目名称预算数其中填表说明 
基本支出项目支出
 本年支出合计676.8014546.7104130.0910以人大为例
201一般公共服务676.8014546.7104130.0910 
20101人大事务676.8014546.7104130.0910 
2010101行政运行546.7104546.71040.0000此处为基本支出汇总
 工资福利支出354.5538354.5538 预算表中工资福利支出
 商品和服务支出148.8193148.8193 预算表中商品和服务支出(不含购置费)
 对个人和家庭补助支出40.637340.6373 预算表中对个人和家庭补助支出
 其他资本性支出2.70002.7000 预算表中一般购置费
2010102一般行政管理事务130.09100.0000130.0910 
  纪检监察派出纪工委办案费46.0000 46.0000项目支出,未单独设置项级科目的其它项目支出。请列到每一个具体项目。
            纪检监察机关办案费50.0000 50.0000
             办案装备运行维护更新费30.5160 30.5160
             学习资料(摘要)3.5750 3.5750
 ………………0.0000  
2010104人大会议0.0000  项目支出,对应功能分类项级科目填列
2010106人大监督0.0000  
2010107人大代表履职能力提升0.0000  
2010108代表工作0.0000  
2010109人大信访工作0.0000  
 ………………   
      
208社会保障和就业支出0.00000.00000.0000 
20805行政事业单位离退休0.00000.00000.0000 
2080504未归口管理的行政单位离退休0.00000.00000.0000行政单位离退休费用
 对个人和家庭补助支出0.0000  经济分类
2080599其它行政事业单位离退休支出0.00000.00000.0000事业单位离退休费用
 对个人和家庭补助支出0.0000  经济分类
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
注:本表合计应等于收支预算总表总收入
2016年预算支出总表
填报单位:单位:万元
功能科目编码功能科目名称预算数其中填表说明 
基本支出项目支出
 本年支出合计676.8014546.7104130.0910以人大为例
201一般公共服务676.8014546.7104130.0910 
20101人大事务676.8014546.7104130.0910 
2010101行政运行546.7104546.71040.0000此处为基本支出汇总
 工资福利支出354.5538354.5538 预算表中工资福利支出
 商品和服务支出148.8193148.8193 预算表中商品和服务支出(不含购置费)
 对个人和家庭补助支出40.637340.6373 预算表中对个人和家庭补助支出
 其他资本性支出2.70002.7000 预算表中一般购置费
2010102一般行政管理事务130.09100.0000130.0910 
  纪检监察派出纪工委办案费46.0000 46.0000项目支出,未单独设置项级科目的其它项目支出。请列到每一个具体项目。
            纪检监察机关办案费50.0000 50.0000
             办案装备运行维护更新费30.5160 30.5160
             学习资料(摘要)3.5750 3.5750
 ………………0.0000  
2010104人大会议0.0000  项目支出,对应功能分类项级科目填列
2010106人大监督0.0000  
2010107人大代表履职能力提升0.0000  
2010108代表工作0.0000  
2010109人大信访工作0.0000  
 ………………   
      
208社会保障和就业支出0.00000.00000.0000 
20805行政事业单位离退休0.00000.00000.0000 
2080504未归口管理的行政单位离退休0.00000.00000.0000行政单位离退休费用
 对个人和家庭补助支出0.0000  经济分类
2080599其它行政事业单位离退休支出0.00000.00000.0000事业单位离退休费用
 对个人和家庭补助支出0.0000  经济分类
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
  0.0000   
注:本表支出合计等于收支预算总表中财政拨款(补助)
一般公共预算基本支出表
填报单位:单位:万元
科目编码科目名称预算数其中:
人员经费日常公用经费
 合计546.7104354.5538192.1566
301工资福利支出354.5538354.55380.0000
30101基本工资82.980082.9800 
30102津贴补贴176.9544176.9544 
30103奖金6.91506.9150 
30104社会保障缴费82.232482.2324 
30107绩效工资0.0000  
30199其他工资福利支出5.47205.4720 
302商品和服务支出148.81930.0000148.8193
30201办公费3.8920 3.8920
30202印刷费2.7000 2.7000
30205水费0.4320 0.4320
30206电费5.3460 5.3460
30207邮电费5.8610 5.8610
30209物业管理费1.3500 1.3500
30211差旅费16.5730 16.5730
30212办案费52.2600 52.2600
30213维修(护)费1.6200 1.6200
30215会议费6.2550 6.2550
30216培训费3.1410 3.1410
30217公务接待费5.6750 5.6750
30228工会经费2.4793 2.4793
30229福利费5.2350 5.2350
30231公务用车运行维护费36.0000 36.0000
303对个人和家庭的补助40.63730.000040.6373
30305生活补助0.0000  
30311住房公积金38.1373 38.1373
30315物业服务补贴2.5000 2.5000
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0000  
310其他资本性支出2.70000.00002.7000
31002办公设备购置2.7000 2.7000
31099其他资本性支出0.0000  

 

2016年三公经费支出预算表
填报单位:单位:万元
项   目预  算 数
合 计41.675
1.因公出国(境)费 
2.公务接待费5.675
3.公务用车费36
其中:公务用车运行维护费36
   公务用车购置费0
注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
   1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
   2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。